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凈水器發票怎麼入賬

發布時間: 2021-02-09 16:55:21

⑴ 我在淘寶上買了凈水器增值稅發票怎麼開

在淘寶上買了凈水器增值稅發票
可以直接聯系客服開,
但是這種發票要有一定金額賣家才開的

⑵ 公司買的凈水器能開增值稅專用發票么

可以開具,
根據增值稅條例第十條規定:
下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣:
(一)用於非增值稅應稅項目、免徵增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務;
(二)非正常損失的購進貨物及相關的應稅勞務;
(三)非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物或者應稅勞務;
(四)國務院財政、稅務主管部門規定的納稅人自用消費品;
(五)本條第(一)項至第(四)項規定的貨物的運輸費用和銷售免稅貨物的運輸費用。
根據上述規定買的辦公用品取得增值稅專用發票是可以抵扣進項稅的,當然也就可以開具增值稅專用發票了。

⑶ 水費發票丟了,該怎麼做憑證入賬啊!!急!在線等!!!謝謝!!!

你是在小區里住吧如果你們小區裡面有住戶這個你可以找物業幫忙物業公司對版用戶這塊了解的比你權要多得多的找個水費和你們分公司水費差不多的寫你們公司抬頭和地址就好,實在不行問下你上級能否用其他發票抵扣,能的話就找飯店買點餐飲票抵扣就行(有個不是辦法的辦法找你經常送純凈水的店鋪去讓他們幫忙估計也能行)

⑷ 買凈水器開發票消費者還要報稅嗎

如果購買公司及銷售公司都是一般納稅人,所開的增值稅發票是可以抵扣購買公司稅點的,如果開的是普通發票,只能算作公司運營成本,用來做賬。

⑸ 收到增值稅普通發票如何入賬

收到增值稅普通發票,小規模和一般納稅人的會計分錄是一樣的:

借:原材料(或庫存商品、固定資產、低值易耗品等科目)

貸:銀行存款(或應付賬款、預付賬款等科目)

收到增值稅普通發票,小規模和一般納稅人都不能做進項稅額抵扣。增值稅一般納稅人取得普票,因為不是專票,就不能抵扣。小規模納稅人本身就不可以抵扣增值稅進項稅額,所以,小規模和一般納稅人收到增值稅普通發票,只能把進項稅額資本化。

(5)凈水器發票怎麼入賬擴展閱讀:

一、增值稅普通發票的格式、字體、欄次、內容與增值稅專用發票完全一致,按發票聯次分為兩聯票和五聯票兩種,基本聯次為兩聯,第一聯為記賬聯,銷貨方用作記賬憑證。

第二聯為發票聯,購貨方用作記賬憑證。此外為滿足部分納稅人的需要,在基本聯次後添加了三聯的附加聯次,即五聯票,供企業選擇使用。

二、增值稅普通發票第二聯(發票聯)採用防偽紙張印製。代碼採用專用防偽油墨印刷,號碼的字型為專用異型體。各聯次的顏色依次為藍、橙、綠藍、黃綠和紫紅色。

三、凡納入「一機多票」系統(包括試運行)的一般納稅人,自納入之日起,一律使用全國統一的增值稅普通發票,並通過防偽稅控系統開具。

對於一般納稅人已領購但尚未使用的舊版普通發票,由主管稅務機關限期繳銷或退回稅務機關;經稅務機關批准使用印有本單位名稱發票的一般納稅人,允許其暫緩納入「一機多票」系統,以避免庫存發票的浪費,但最遲不得超過2005年年底。

四、增值稅普通發票的價格由國家發改委統一制定。

五、各級稅務機關要高度重視「一機多票」系統的試運行工作,切實做好新舊普通發票的銜接工作。要掌握情況,統籌布置,合理安排.確保「一機多票」系統順利推行。

⑹ 這兩份發票如何入賬會計分錄怎麼做

  • 增值稅是對商品生產、流通、勞務服務中多個環節的新增價值或商品的附加值徵收回的一種流轉稅。答實行價外稅,也就是由消費者或說買方負擔,所以你的銷售收入是100元里,分錄如下:

    借:現金117

    貸:主營業務收入100

    貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)17

⑺ 開了增值稅發票後,我該如何做帳

開發票後,賬務處理如下:

1、一般納稅人企業

借:銀行存款(應收賬款)

貸:主專營業務收入(其他業屬務收入)

貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅)

2、小規模企業,因為增值稅不存在進項、銷項的問題,所以應交增值稅不用設下級科目。

借:銀行存款(應收賬款)

貸:主營業務收入(其他業務收入)

貸:應交稅金-應交增值稅

(7)凈水器發票怎麼入賬擴展閱讀:

分錄格式

第一:應是先借後貸,借貸分行,借方在上,貸方在下;

第二:貸方記賬符號、賬戶、金額都要比借方退後一格,表明借方在左,貸方在右。

會計分錄的種類包括簡單分錄和復合分錄兩種,其中簡單分錄即一借一貸的分錄;復合分錄則是一借多貸分錄、多借一貸以及多借多貸分錄。

需要指出的是,為了保持賬戶對應關系的清楚,一般不宜把不同經濟業務合並在一起,編制多借多貸的會計分錄。但在某些特殊情況下為了反映經濟業務的全貌,也可以編制多借多貸的會計分錄。

⑻ 增值稅普通發票如何入賬

現在電腦開具的增值稅普通發票的樣子和增值稅專用發票的樣子一樣,只是名字不一樣,取得這樣的發票以後,只能以上面的價稅合計的金額作為成本或費用,不能把其中的稅金作為進項稅。